Číslo faktúry: 001/2024
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: Kúpna zmluva
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Čečejovce
Adresa odberateľa: Školská 7, 04471 Čečejovce
IČO odberateľa: 35544198
Názov dodávateľa: Ingrid Koscelníková -Fortuna
Adresa dodávateľa: Ludmanská 1, 040 01 Košice
IČO dodávateľa: 50189611
Predmet faktúry: posypová soľ a žiarovky
Fakturovaná suma: 63.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.02.2024
Dátum doručenia: 13.02.2024
Datum zverejnenia: 19.02.2024