Číslo faktúry: 039/2023
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: Kúpna zmluva
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Čečejovce
Adresa odberateľa: Školská 7, 04471 Čečejovce
IČO odberateľa: 35544198
Názov dodávateľa: Ingrid Koscelníková -Fortuna
Adresa dodávateľa: Ludmanská 1, 040 01 Košice
IČO dodávateľa: 50189611
Predmet faktúry: servítky biele
Fakturovaná suma: 864.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 20.12.2023
Dátum doručenia: 21.12.2023
Datum zverejnenia: 30.12.2023