Číslo faktúry: 029/2023
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: Kúpna zmluva
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Čečejovce
Adresa odberateľa: Školská 7, 04471 Čečejovce
IČO odberateľa: 35544198
Názov dodávateľa: Ingrid Koscelníková -Fortuna
Adresa dodávateľa: Ludmanská 1, 040 01 Košice
IČO dodávateľa: 50189611
Predmet faktúry: dezinfekcie a prášky na pranie
Fakturovaná suma: 623.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 17.11.2023
Dátum doručenia: 22.11.2023
Datum zverejnenia: 06.12.2023