Číslo faktúry: 0162023
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: Kúpna zmluva
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Čečejovce
Adresa odberateľa: Školská 7, 04471 Čečejovce
IČO odberateľa: 35544198
Názov dodávateľa: Ingrid Koscelníková -Fortuna
Adresa dodávateľa: Ludmanská 1, 040 01 Košice
IČO dodávateľa: 50189611
Predmet faktúry: kancelárske a školské potreby obstarané z jednorázového príspevku od NIVAM
Fakturovaná suma: 383.75 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.07.2023
Dátum doručenia: 18.07.2023
Datum zverejnenia: 19.07.2023