Číslo faktúry: 039/2021
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: Kúpna zmluva
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Čečejovce
Adresa odberateľa: Školská 7, 04471 Čečejovce
IČO odberateľa: 35544198
Názov dodávateľa: Ingrid Koscelníková - Fortuna
Adresa dodávateľa: Ludmanská 1, 040 01 Košice
IČO dodávateľa: 50189611
Predmet faktúry: dodávka dezinfekcie a utierok
Fakturovaná suma: 656.49 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.12.2021
Dátum doručenia: 23.12.2021
Datum zverejnenia: 28.01.2022